三年發(fā)展看鹽港丨集團審計部

  • 發(fā)布時(shí)間:2023-06-23
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自成立以來(lái),審計部始終牢記自身職責定位,緊緊圍繞集團中心工作,認真統籌、推進(jìn)各項重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)落地。

一是堅定政治站位,把牢審計工作正確方向。結合黨對審計工作的集中統一領(lǐng)導精神,落實(shí)中央及省市委審計委員會(huì )工作要求,響應董事會(huì )外大于內的組織架構要求,調整完善黨委審計委員會(huì )、董事會(huì )審計風(fēng)控委員會(huì )等組織架構及職能優(yōu)化。

二是建立健全內審制度體系,積極探索未來(lái)之路,逐步實(shí)現規范化管理。按照《鹽城市內部審計工作規定》,建立健全企業(yè)內部監督體系,完善內審制度。落實(shí)內審機構由董事長(cháng)分管、向黨委、董事會(huì )報告制度。全面完善審計制度體系。先后出臺財務(wù)收支審計實(shí)施細則、內部審計、經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法、工程建設項目審計管理辦法等內審制度,持續完善內審業(yè)務(wù)制度體系。

三是發(fā)揮內審監督職能,推進(jìn)集團高效發(fā)展。常規開(kāi)展集團工程合規審計、內部經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項審計等常規審計項目,針對審計發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)反饋審計整改意見(jiàn),督促跟蹤相關(guān)問(wèn)題及建議的整改落實(shí)情況。

下一步,審計部將繼續以黨的二十大精神為指導,深入貫徹習近平總書(shū)記對審計和法治工作的重要指示精神,緊密服務(wù)集團發(fā)展的戰略目標和中心工作,充分發(fā)揮內部審計經(jīng)濟體檢和保駕護航作用,解決內部審計工作存在的弱化、虛化、邊緣化的問(wèn)題,重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)管理和工程項目推進(jìn)過(guò)程中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn),抓住重要環(huán)節,夯實(shí)一體化管理基礎,加強與各部門(mén)的溝通和協(xié)作,促進(jìn)企業(yè)內部的信息共享和資源整合。

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